Najdi forum

Splash Forum Arhiv Računovodstvo Nov atipični DDV zavezanec, eno vprašanje

Nov atipični DDV zavezanec, eno vprašanje

Imam prvi in edini februarski račun za storitev iz EU, in sicer od Google G-suite za 4€ 😀 Na njem je napisan 0% VAT.

Kako poročam nabave iz EU ter kako obračunam ta DDV? Kaj napišem v obrazec DDV-O?

Hvala lepa, če kdo utegne.

Da razložim. V polje ‘Nabave blaga in storitev’ sem vpisal 4 (€ iz tega prejetega računa), ter v polje ‘Prejete storitve iz drugih držav članic EU’ sem vpisal 4. Ko poskusno oddam, mi javlja neskladja v poljih 23a, 24a in 32a:

23a – Obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 22,00%
24a – Obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 9,50%
32a – Prejete storitve iz drugih držav članic EU

Bi ne bi smel vpisat te 4€ v Prejete storitve iz drugih držav članic EU … Ampak v Oproščene nabave blaga in storitve in oproščene pridobitve blaga pod številko 33?

V to dvomim

Pljiz?

Pozdravljen,

kot atipični zavezanec nimate pravice do odbitka, zato vpišete medskupnostno dobavo storitve v polje 23a in v polje 32a.

Se opravičujem za pozen odgovor.

Lep pozdrav,

Sabina [url]https://www.facebook.com/Funkyracunovodka/[/url]

Forum je zaprt za komentiranje.

New Report

Close