Nov atipični DDV zavezanec, eno vprašanje
Imam prvi in edini februarski račun za storitev iz EU, in sicer od Google G-suite za 4€ 😀 Na njem je napisan 0% VAT.
Kako poročam nabave iz EU ter kako obračunam ta DDV? Kaj napišem v obrazec DDV-O?
Hvala lepa, če kdo utegne.
Da razložim. V polje ‘Nabave blaga in storitev’ sem vpisal 4 (€ iz tega prejetega računa), ter v polje ‘Prejete storitve iz drugih držav članic EU’ sem vpisal 4. Ko poskusno oddam, mi javlja neskladja v poljih 23a, 24a in 32a:
23a – Obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 22,00%
24a – Obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 9,50%
32a – Prejete storitve iz drugih držav članic EU
Bi ne bi smel vpisat te 4€ v Prejete storitve iz drugih držav članic EU … Ampak v Oproščene nabave blaga in storitve in oproščene pridobitve blaga pod številko 33?
V to dvomim
Pljiz?
Forum je zaprt za komentiranje.