Atipični zavezanec in račun v 3. državo
Situacija:
-normiranec, popoldanski s.p.
-atipični zavezanec (le za poslovanje z EU)
Kako je v primeru, ko izda račun v tretjo državo (npr. Srbija)? Verjetno je račun še vedno brez DDV, katera klavzula se pa napiše?
In, ali se to vpiše/poroča v DDV-O oz. v rekapitulacijskem?
Hvala!
Forum je zaprt za komentiranje.