ddv-o in popravek
Pozdravljeni,
prosim za odgovor, ali razmišljam pravilno.
Smo d.o.o.
V preteklem letu smo imeli prejeli račun (novembra),plačali, nismo pa ga knjižili.
Knjižila bi ga v tem letu, na 2200/1600/4890(davčno nepriznani stroški.
vstopni davek bi upoštevala v ddv-o za prvo trimesečje.
Ni mi potrebno narediti samoprijave, ampak je znesek osnove in ddv-ja vnešen popolnoma običajno, kot redni računi.
Hvala za nasvet,
Forum je zaprt za komentiranje.